간단한 4단계로 사업세 신고서를 제출하는 방법

세금 신고는 곰이 될 수 있습니다. 마감일, 항목 및 양식 작성 사이에는 알아야 할 정보가 많습니다. 중소기업에 대한 세금 신고가 처음이든 노련한 사업 소유자이든 몇 가지 질문이 있을 수 있습니다. 따라서 사업체 세금 신고서 제출 방법에 대한 답변을 찾고 있다면 계속 읽으십시오.

사업세 신고서란 무엇입니까?

사업체를 소유하고 있다면 법인세 신고를 해야 합니다. 비즈니스 세금 보고서는 회사의 소득, 세금 공제 및 세금 납부를 보고합니다. 모든 사업체는 세금 신고서를 제출해야 합니다. 그리고 귀하는 귀하의 사업체의 납세 의무를 계산하기 위해 IRS에 매년 보고서를 제출할 책임이 있습니다.

제출하는 특정 양식은 사업체 유형과 신고서에 청구하는 공제액에 따라 다릅니다. 예를 들어, 귀하의 비즈니스에 따라 Form 8829, Expenses for Business Use of Your Home을 첨부하여 홈 오피스 세금 공제를 청구할 수 있습니다.

사업세 신고 방법

다시 말하지만 세금 환급 양식은 사업 구조에 따라 다릅니다. 그러나 일반적인 프로세스에는 4가지 표준 단계가 포함됩니다.

  1. 문서 수집
  2. 비즈니스 구조의 세금 양식 결정
  3. 마감일, 제출 방법, 연장 및 지불 옵션 알아보기
  4. 전문가에게 문의

1. 문서 수집

사업세 신고 방법은 사업 구조뿐만 아니라 보유하고 있는 정보에 따라 달라집니다. 절차를 시작하기 전에 사업세 신고 양식을 작성하는 데 도움이 되는 필요한 문서를 수집하십시오.

  • 납세자 식별 번호(TIN)
  • 재무 기록

회계 소프트웨어를 사용하여 일년 내내 부기 정리를 구성하는 경우 보고서를 쉽게 찾을 수 있습니다. 다른 방법(예:스프레드시트) 또는 회계사를 사용 중이신가요? 필요한 문서를 찾거나 요청하세요.

연말 스크램블을 방지하기 위해 일년 내내 책을 업데이트하는 것을 잊지 마십시오.

납세자 식별 번호

귀하는 세금 신고서에 귀하의 비즈니스를 식별해야 합니다. 보고서를 제출할 때 비즈니스의 9자리 납세자 식별 번호를 포함하십시오. 사회 보장 번호와 고용주 식별 번호(EIN)를 비롯한 여러 유형의 TIN이 있습니다.

직원이 있거나 비즈니스를 법인 또는 파트너십으로 구성한 경우 EIN이 있어야 합니다. IRS 웹사이트를 통해 EIN을 신청할 수 있습니다.

세금 식별 번호를 분실하셨습니까? 먼저 과거 세금 신고서나 명세서와 같이 TIN이 포함될 수 있는 오래된 문서를 살펴봅니다. 여전히 TIN을 찾을 수 없으면 IRS에 문의하십시오.

재무 기록

보고서를 제출하기 전에 재무제표 및 증빙 서류(예:영수증)와 같은 완전한 재무 기록이 필요합니다.

재무 제표는 세금 신고서에 비즈니스의 수입과 지출을 정확하게 보고합니다. 수집해야 하는 일부 기록에는 손익계산서, 대차대조표 및 영수증과 같은 증빙 서류가 포함됩니다.

손익계산서 : 일년 내내 비즈니스의 수익과 비용을 보여줍니다. 손익계산서를 사용하여 회사 세금 보고서의 소득 섹션을 작성하십시오. 그리고 손익계산서의 비용부분을 이용하여 사업대출이자 세액공제 등의 상각을 청구합니다.

대차대조표 : 자산, 부채 및 자본을 표시합니다. 대차 대조표를 사용하여 사업 운영으로 인한 연간 수입을 보고하십시오.

증빙 문서: 귀하의 기타 재무 기록에 있는 정보를 뒷받침하는 모든 문서. 감사의 경우, 증빙 서류는 귀하의 세금 신고서에 대한 청구를 뒷받침합니다.

2. 비즈니스 구조의 세금 양식 결정

서류 준비가 되었나요? 엄청난! 이제 어떤 양식을 제출해야 하는지 알아야 합니다. 개인은 미국 개인 소득세 신고서인 Form 1040을 사용하여 개인 세금을 신고한다는 점을 기억하십시오. 하지만 회사에서는 어떤 양식을 사용해야 합니까?

각 유형의 구조는 손익을 보고하는 데 다른 형식을 사용합니다.

  • 독자 기업: 개인 사업체 세금 신고서는 스케줄 C, 사업 이익 또는 손실입니다. 개인 소득세 신고서에 스케줄 C를 첨부하십시오.
  • 파트너십: 파트너십 세금 신고서는 Form 1065, U.S. Return of Partnership Income입니다. IRS 양식 1065는 파트너십 이 제출해야 하는 정보 보고서입니다. 파트너십의 모든 구성원은 양식 1040을 사용합니다. 파트너십은 또한 스케줄 K-1, 파트너의 소득 몫, 공제, 크레딧 등을 모든 파트너에게 배포합니다. 파트너는 스케줄 K-1을 사용하여 개별 반품의 일부를 완료합니다.
  • 기업: 대부분의 기업(예:C Corp 세금 신고서)은 Form 1120, U.S. Corporation Income Tax Return을 사용하여 회사 세금 신고서를 제출합니다. 그러나 S Corp 세금 신고서는 Form 1120-S, S Corporation에 대한 미국 소득세 신고서를 사용합니다.
  • 유한책임회사(LLC): LLC의 세금 환급은 사업에 세금이 부과되는 방식에 따라 다릅니다. LLC를 설정할 때 소유자는 LLC가 법인으로 과세되기를 원하는지 여부를 선택합니다. 법인으로 과세되는 경우 LLC는 양식 1120을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 단일 구성원 LLC는 스케줄 C를 제출하고 다중 구성원 LLC는 양식 1065를 제출합니다.

3. 마감일, 제출 방법, 연장 및 지불 방식에 대해 알아보십시오.

세금 양식을 작성한 후 IRS에 양식을 제출해야 합니다. 제출하는 양식 유형과 마찬가지로 세금 신고 마감일은 비즈니스 구조에 따라 다릅니다.

마감

몇 년 동안 마감일은 주말이나 공휴일입니다. 세금 신고 마감일이 주말 또는 공휴일인 경우 마감일은 다음 영업일입니다.

3월 15일:

  • 파트너십 및 다중 회원 LLC는 IRS에 양식 1065를 제출하고 스케줄 K-1을 파트너에게 배포해야 합니다.
  • S Corp는 Form 1120-S를 제출해야 합니다.

4월 15일:

  • 스케줄 C를 제출하는 개인 사업자 및 1인 회원 LLC
  • 연도가 12월 31일에 끝나는 기업은 양식 1120을 제출해야 합니다.

과세 연도가 12월 31일이 아닌 다른 날짜에 끝나는 법인을 소유한 경우 만기일은 4월 15일입니다. 과세 연도 종료 후. 그러나 회계 연도가 6월 30일에 끝나는 경우 세 번째 달의 15일까지 Form 1120을 제출해야 합니다. 과세 연도 종료 후(즉, 9월 15일).

제출 방법

소기업 세금 보고서는 우편이나 IRS의 전자 파일 시스템을 통해 제출할 수 있습니다. 귀하의 비즈니스에 따라 전자신고를 해야 할 수도 있습니다. 또한 IRS의 EFTPS(전자 연방 세금 납부 시스템)를 통해 세금을 납부할 수 있습니다.

확장 프로그램

세금 보고 마감일을 연기해야 ​​하는 경우 사업 세금 연장을 신청하는 것을 고려하십시오.

양식 1065를 제출하는 경우 스케줄 K에 따라 6개월 연장을 요청할 수도 있습니다. 그러나 6개월 연장이 적용되는 모든 개인에게 세금 양식 K-1을 배포해야 하는 날짜(즉, 3월 15일)는 변경되지 않습니다.

지급 방식

세금을 납부할 수 없는 경우 IRS에 연락하여 납부 준비를 하십시오.

4. 전문가에게 문의

아직도 사업세 신고 방법을 모르시나요? 당신은 혼자가 아닙니다. 세금 보고서를 준비하고 제출하는 데 도움이 되도록 회계사 또는 기타 세무 전문가를 고용하는 것을 고려하십시오. 전문 고문이 정확한 신고, 상각 공제 및 청구 공제를 도와드릴 수 있습니다.

이 기사는 원래 게시 날짜인 2016년 11월 29일에서 업데이트되었습니다.


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