중지! 귀하의 비즈니스 이름으로 ... 다음 7가지 일반적인 세금 신고 오류를 범하지 마십시오

소상공인 세금보고를 하기 위해서는 많은 것들이 필요합니다. 어둠 속에서 촬영을 하고 최고가 되기를 바랄 수는 없습니다. 준비하고, 모범 사례를 따르고, 일년 내내 좋은 기록을 유지해야 합니다. 그렇지 않으면 세금보고 오류를 범할 수 있습니다.

우리는 당신의 접시에 많은 것이 있다는 것을 알고 있습니다. 이것이 바로 우리가 사업주가 세금 보고 시 가장 흔히 저지르는 실수 목록을 정리한 이유입니다.

일반적인 사업세 신고 오류

실수하지 않는 것의 첫 번째 단계는 어떤 실수를 하지 말아야 하는지 아는 것입니다. 그것을 표현하는 혼란스러운? 예. 진실? 예.

피해야 할 가장 일반적인 세금 신고 실수를 살펴보십시오.

1. 잘못된 세금 양식 사용

개인 세금 보고서 양식 1040과 달리 사업 세금 보고서 양식은 법적 구조에 따라 다릅니다.

비즈니스 구조에 따라 제출해야 하는 세금 신고 양식을 살펴보세요.

  • 1인 기업 및 1인 LLC:일정 C
  • 파트너십 및 다중 회원 LLC:양식 1065 및 일정 K-1
  • 법인으로 과세되는 법인 및 LLC:양식 1120
  • S 군단:양식 1120-S

올바른 양식을 사용하여 세금 환급 절차를 시작하십시오.

2. 마감일까지 제출하지 못함

세금 신고 시 가장 많이 저지르는 오류 중 하나는 세금 신고서를 늦게 제출하는 것입니다. 그리고 무언가가 늦을 때마다 패널티가 있다는 것을 알고 있습니다. 던, 던, 던!

이 가짜를 피하고 싶다면 마감일을 마음에 새기십시오. 기억하는 데 도움이 되도록 미리 알림도 설정하세요.

사업세 납부 기한은 제출하는 양식에 따라 다릅니다.

  • 3월 15일:양식 1065 및 일정 K-1; 양식 1120-S
  • 4월 15일:스케줄 C; 양식 1120(연도가 12월 31일에 종료되는 법인)
  • 과세 연도가 끝난 후 4번째 달의 15일:Form 1120(12월 31일이 아닌 다른 날짜에 과세 연도가 끝나는 법인)
  • 과세 연도 종료 후 3번째 달의 15일:Form 1120(회계 연도가 6월 30일에 끝나는 법인)

시간이 더 필요하면 사업세 연장을 신청할 수 있습니다. 그리고 사업세를 납부할 돈이 충분하지 않다면 IRS에 납부 협정을 신청할 수 있습니다.

3. 일년 내내 기록을 유지하지 않음

당신의 책은 일년 내내 어떻게 보입니까? 약간 희소성? 회계 기록을 업데이트한 지 몇 주(또는 몇 달)가 지났다면 이 세금 보고 실수를 범한 것일 수 있습니다.

연중 내내 기록을 보관하지 않으면 다음과 같은 세금 신고 실수가 발생할 수 있습니다.

  • 사업 소득 및/또는 지출에 대한 정확한 금액을 보고하지 않음
  • 사업세 공제 및 공제를 잘못 청구하는 경우

일년 내내 회계 기록을 업데이트하지 않으면 세금 양식에서 추정할 수 있습니다. 불행히도 사업의 수입과 지출을 보고할 때 추정하는 것은 결코 좋지 않습니다.

비즈니스 자금을 추적하는 방식을 간소화하고 값비싼 세금 보고 오류를 방지하기 위해 기본 회계 소프트웨어에 등록하는 것을 고려하십시오.

4. 잘못된 정보 입력

숫자와 문자를 쓰거나 입력할 때 실수로 정보를 잘못 입력할 수 있습니다. 또는 잘못된 정보가 있는 문서를 사용 중일 수 있습니다. 어떤 경우이든 정보를 잘못 입력하는 것은 상위 세금 보고 오류입니다.

다음은 사업세 신고서에 잘못 입력할 수 있는 몇 가지 사항입니다.

  • 납세자 식별 번호(예:EIN)
  • 숫자
  • 이름

납세자 식별 번호를 작성할 때 잘못된 번호를 입력할 수 있습니다. 또는 사업의 수입이나 지출을 입력할 때 전치 오류를 범할 수 있습니다(예:18 vs. 81). 그리고 서두르면 비즈니스 이름의 철자가 틀릴 수 있습니다.

이 오류를 방지하려면 세금 신고서를 이중 및 삼중으로 확인하십시오. 문서와 비교하여 올바른 정보를 가져오고 있는지 확인하십시오. 그리고 문서가 올바른지 확인하기 위해 다른 문서와 비교하십시오.

귀하의 세금 보고 정보가 깨끗한지 확인하기 위해 회계사에게 도움을 요청할 수도 있습니다.

5. 지원 문서를 포함하는 것을 잊음 

세금 공제 또는 공제를 청구합니까? 청구할 수 있음을 증명하기 위해 일정과 양식을 첨부하는 것을 잊지 마십시오. 예를 들어, 홈 오피스 공제를 청구하는 경우 양식 8829를 스케줄 C에 첨부하십시오.

증빙 서류를 포함하는 것을 잊어버리면 IRS가 귀하의 청구를 두 번째로 추측하게 될 수 있으므로 세금 신고서를 제출할 때 이것이 정말 중요한 이유입니다.

그리고 우리가 그 일을 하는 동안 종이 세금 보고서가 정시에 제출되는 것과 늦어지는 것 사이에 모든 차이를 만들 수 있는 또 다른 증빙 서류인 가장 중요한 우표를 잊지 마십시오. 그러나 물론 e-Filing을 하는 경우 스탬프를 건너뛸 수 있으며 세금 보고서를 우편으로 보내는 전체 과정을 건너뛸 수 있습니다.

6. 결제 실수 

완전히 작성되지 않은 수표를 우편으로 보내거나, 예상 세금을 적게 납부하거나, 잘못된 금액을 IRS에 보내는 경우 결제 실수의 가능성이 있습니다.

예상 세금 납부 및 수표 작성에 대한 IRS의 지침을 따르십시오. 또는 IRS의 전자 연방 세금 납부 시스템(EFTPS)을 사용하도록 선택할 수 있습니다.

그리고 IRS에 보내는 금액이 납세 의무와 일치하는지 다시 한 번 확인하십시오.

7. 업무와 개인 경비를 분리하지 않음

비즈니스 및 개인 비용이 혼합된 두려운 얼룩입니다. 비즈니스에서는 정확한 기록 관리가 필수입니다. 그리고 그것을 가능하게 하려면 개인 경비를 사업 경비와 분리해야 합니다.

그렇지 않으면 IRS 감사의 문을 열 수 있습니다. 아무도 원하지 않죠?

자금 분리를 더 쉽게 하려면 비즈니스 은행 계좌를 개설하고 비즈니스 관련 거래에만 사용하십시오.

아무도 IRS 감사를 원하지 않습니다! 무료 가이드인 "IRS 감사를 유발하는 8가지 및 이를 피하는 방법"을 다운로드하여 중소기업에서 감사가 유발되는 것을 방지하는 방법에 대해 알아보십시오.

정보를 추적하는 것은 어려울 수 있습니다. 하지만 그렇게 하지 않으면 비용이 많이 들 수 있습니다. Patriot의 회계 소프트웨어를 사용하면 비즈니스 자금을 더 쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다. 모든 이득 - 고통 없이. 무료 평가판을 사용하면 무엇을 잃을 수 있습니까? 지금 시작하세요!


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